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鶴山市人民政府

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鶴山市審計(jì)局2015年度部門決算公開
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鶴山市審計(jì)局2015年度部門決算公開


目       錄

 

第一部分   鶴山市審計(jì)局概況

一、 部門職責(zé)

二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

簡要說明部門本部和列入部門決算編制的下屬單位情況

 

第二部分   鶴山市審計(jì)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 

第三部分   鶴山市審計(jì)局2015年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋



第一部分   鶴山市審計(jì)局概況

    一、部門職責(zé)

    鶴山市審計(jì)局是主管全市審計(jì)工作的職能部門。主要職能:負(fù)責(zé)對國家財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,維護(hù)國家財(cái)政經(jīng)濟(jì)秩序,提高財(cái)政資金使用效益,促進(jìn)廉政建設(shè),保障國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)健康發(fā)展。對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。貫徹執(zhí)行國家和省、江門市有關(guān)審計(jì)工作的方針、政策,起草有關(guān)地方性規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃,制定并組織實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃。參與起草審計(jì)相關(guān)的地方性法規(guī)草案。對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),做出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報(bào)告。向市人民政府和上一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)報(bào)告對其他事項(xiàng)的審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市人民政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

    二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門沒有下屬單位,部門決算為局本級(jí)決算。根據(jù)審計(jì)的職責(zé),設(shè)置6個(gè)職能股室:內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政金融審計(jì)股、行政事業(yè)審計(jì)股、經(jīng)貿(mào)審計(jì)股、績效審計(jì)股、經(jīng)責(zé)審計(jì)股。

 

第二部分   鶴山市審計(jì)局2015年部門決算表

 

收入支出決算總表






公開01表

部門:鶴山市審計(jì)局





單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)      目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)      目

行次

決算數(shù)

欄      次


1

欄      次


2

一、財(cái)政撥款收入

1

534.17

一、一般公共服務(wù)支出

27

439.57

二、上級(jí)補(bǔ)助收入

2


二、外交支出

28


三、事業(yè)收入

3


三、國防支出

29


四、經(jīng)營收入

4


四、公共安全支出

30


五、附屬單位上繳收入

5


五、教育支出

31

5.87

六、其他收入

6


六、科學(xué)技術(shù)支出

32



7


七、文化體育與傳媒支出

33



8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

34

42.92


9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

35

14.19


10


十、節(jié)能環(huán)保支出

36



11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

37



12


十二、農(nóng)林水支出

38



13


十三、交通運(yùn)輸支出

39



14


十四、資源勘探信息等支出

40



15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

41



16


十六、金融支出

42



17


十七、援助其他地區(qū)支出

43



18


十八、國土海洋氣象等支出

44



19


十九、住房保障支出

45

31.62


20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

46



21


二十一、其他支出

47


本年收入合計(jì)

22

534.17

本年支出合計(jì)

48

534.17

 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額

23


 結(jié)余分配

49


 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24


 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50



25



51


合計(jì)

26

534.17

合計(jì)

52

534.17

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

收入決算表










 公開02表


部門:鶴山市審計(jì)局 






單位:萬元


項(xiàng)      目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6

7


合計(jì)

534.17

534.17







201

一般公共服務(wù)支出

439.57

439.57







20108

審計(jì)事務(wù)

439.57

439.57







2010801

  行政運(yùn)行

277.06

277.06







2010802

  一般行政管理事務(wù)

8.22

8.22







2010804

  審計(jì)業(yè)務(wù)

53.84

53.84







2010806

  信息化建設(shè)

55.42

55.42







2010899

  其他審計(jì)事務(wù)支出

45.03

45.03







205

教育支出

5.87

5.87







20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

5.87

5.87







2050803

  培訓(xùn)支出

5.87

5.87







208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

42.92

42.92







20805

行政事業(yè)單位離退休

42.92

42.92







2080501

  歸口管理的行政單位離退休

42.92

42.92







210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

14.19

14.19







21005

醫(yī)療保障

10.18

10.18







2100501

  行政單位醫(yī)療

10.18

10.18







21007

計(jì)劃生育事務(wù)

4.01

4.01







2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

4.01

4.01







221

住房保障支出

31.62

31.62







22102

住房改革支出

31.62

31.62







2210201

  住房公積金

31.62

31.62



















注:本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

 

支出決算表









 公開03表


部門:鶴山市審計(jì)局  





 單位:萬元


項(xiàng)      目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補(bǔ)助支出


功能分類科目編碼

科目名稱



欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

534.17

374.01

160.16





201

一般公共服務(wù)支出

439.57

285.28

154.29





20108

審計(jì)事務(wù)

439.57

285.28

154.29





2010801

  行政運(yùn)行

277.06

277.06






2010802

  一般行政管理事務(wù)

8.22

8.22






2010804

  審計(jì)業(yè)務(wù)

53.84


53.84





2010806

  信息化建設(shè)

55.42


55.42





2010899

  其他審計(jì)事務(wù)支出

45.03


45.03





205

教育支出

5.87


5.87





20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

5.87


5.87





2050803

  培訓(xùn)支出

5.87


5.87





208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

42.92

42.92






20805

行政事業(yè)單位離退休

42.92

42.92






2080501

  歸口管理的行政單位離退休

42.92

42.92






210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

14.19

14.19






21005

醫(yī)療保障

10.18

10.18






2100501

  行政單位醫(yī)療

10.18

10.18






21007

計(jì)劃生育事務(wù)

4.01

4.01






2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

4.01

4.01






221

住房保障支出

31.62

31.62






22102

住房改革支出

31.62

31.62






2210201

  住房公積金

31.62

31.62






注:本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

 

財(cái)政撥款收入支出決算總表








公開04表

部門:鶴山市審計(jì)局







單位:萬元

收入

支出

項(xiàng)      目

行次

金額

項(xiàng)      目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

欄      次


1

欄      次


2

3

4

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

534.17

一、一般公共服務(wù)支出

28

439.57

439.57


二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2


二、外交支出

29





3


三、國防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32

5.87

5.87



6


六、科學(xué)技術(shù)支出

33





7


七、文化體育與傳媒支出

34





8


八、社會(huì)保障和就業(yè)支出

35

42.92

42.92



9


九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

36

14.19

14.19



10


十、節(jié)能環(huán)保支出

37





11


十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

38





12


十二、農(nóng)林水支出

39





13


十三、交通運(yùn)輸支出

40





14


十四、資源勘探信息等支出

41





15


十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地區(qū)支出

44





18


十八、國土海洋氣象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

31.62

31.62



20


二十、糧油物資儲(chǔ)備支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合計(jì)

22

534.17

本年支出合計(jì)

49

534.17

534.17


  年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

23


年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

50




      一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

24



51




      政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

25



52





26



53




合計(jì)

27

534.17

合計(jì)

54

534.17

534.17
















注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表







公開05表


部門:鶴山市審計(jì)局 



單位:萬元


項(xiàng)    

本年支出合計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出


功能分類科目編碼

科目名稱




欄次

1

2

3


合計(jì)

534.17

374.01

160.16


201

一般公共服務(wù)支出

439.57

285.28

154.29


20108

審計(jì)事務(wù)

439.57

285.28

154.29


2010801

  行政運(yùn)行

277.06

277.06



2010802

  一般行政管理事務(wù)

8.22

8.22



2010804

  審計(jì)業(yè)務(wù)

53.84


53.84


2010806

  信息化建設(shè)

55.42


55.42


2010899

  其他審計(jì)事務(wù)支出

45.03


45.03


205

教育支出

5.87


5.87


20508

進(jìn)修及培訓(xùn)

5.87


5.87


2050803

  培訓(xùn)支出

5.87


5.87


208

社會(huì)保障和就業(yè)支出

42.92

42.92



20805

行政事業(yè)單位離退休

42.92

42.92



2080501

  歸口管理的行政單位離退休

42.92

42.92



210

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

14.19

14.19



21005

醫(yī)療保障

10.18

10.18



2100501

  行政單位醫(yī)療

10.18

10.18



21007

計(jì)劃生育事務(wù)

4.01

4.01



2100717

  計(jì)劃生育服務(wù)

4.01

4.01



221

住房保障支出

31.62

31.62



22102

住房改革支出

31.62

31.62



2210201

  住房公積金

31.62

31.62



注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表







公開06表

部門:鶴山市審計(jì)局 



單位:萬元

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

245.10

302

商品和服務(wù)支出

38.21

30101

  基本工資

39.23

30201

  辦公費(fèi)

2.39

30102

  津貼補(bǔ)貼

136.73

30205

  水費(fèi)

0.24

30103

  獎(jiǎng)金

39.86

30206

  電費(fèi)

3.20

30104

  社會(huì)保障繳費(fèi)

25.92

30207

  郵電費(fèi)

8.22

30199

  其他工資福利支出

3.36

30213

  維修(護(hù))費(fèi)

1.25

303

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

90.70

30216

  培訓(xùn)費(fèi)

0.18

30301

  離休費(fèi)

8.34

30226

  勞務(wù)費(fèi)

5.63

30302

  退休費(fèi)

34.59

30231

  公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

0.20

30306

  救濟(jì)費(fèi)

1.44

30239

  其他交通費(fèi)用

3.50

30307

  醫(yī)療費(fèi)

10.56

30299

  其他商品和服務(wù)支出

13.40

30309

  獎(jiǎng)勵(lì)金

4.08




30113

  住房公積金

31.62




30399

  其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

0.07




人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

335.80

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

38.21










注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

 

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












公開07表

部門:鶴山市審計(jì)局 









單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.8


11.3


11.3

6.5

16.53


11.15


11.15

5.38




















注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)當(dāng)年年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表










公開08表


部門:鶴山市審計(jì)局 






單位:萬元


項(xiàng)    

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余


功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出 

項(xiàng)目支出




欄次

1

2

3

4

5

6


合計(jì)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
























































注:本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。如該部門無政府性基金支出,則本表為空。

 

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表












公開09表

部門:鶴山市審計(jì)局









單位:萬元

2015年度預(yù)算數(shù)

2015年度決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(境)費(fèi)

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車
  購置費(fèi)

公務(wù)用車
  運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

17.8


11.3


11.3

6.5

16.53


11.15


11.15

5.38


















注:2015年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。

 

第三部分  鶴山市審計(jì)局2015年部門決算情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下:

2015年支出決算534.17萬元,其中:財(cái)政撥款支出534.17萬元。

2015年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出374.01萬元,占70.02%,其中:工資福利支出245.10萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助90.70萬元,商品和服務(wù)支出38.21萬元;項(xiàng)目支出決算160.16萬元,占29.98%,主要支出項(xiàng)目有商品和服務(wù)支出70.76萬元,其他資本性支出89.40萬元。

一、2015年度收入支出決算總體情況說明

(一)年度收入總體情況

鶴山市審計(jì)局2015年度總收入534.17萬元,其中:財(cái)政撥款收入534.17萬元,比2014年決算數(shù)增加147.30萬元,主要原因:一是購買社會(huì)服務(wù)專項(xiàng)增加支出;二是人員經(jīng)費(fèi)增加;三是政府采購增加。

(二)年度支出總體情況

鶴山市審計(jì)局2015年度總支出534.17萬元,其中本年支出534.17萬元。具體情況如下:

    1.一般公共服務(wù)(類)支出439.57萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,比2014年決算數(shù)增加137.99萬元,增長45.76%,主要原因是協(xié)審人員增加、政府采購增加、增加了公車改革補(bǔ)貼支出。

    2.教育(類)支出5.87萬元,主要支出項(xiàng)目有審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,比上年年增加5.87萬元,增長100%,主要原因是去年無培訓(xùn)預(yù)算,今年有安排人員進(jìn)修培訓(xùn)。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92元,主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休,與2014年決算數(shù)持平。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬元,主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療和計(jì)劃生育服務(wù),比2014年決算數(shù)增加0.39萬元,增長2.83%,主要原因是計(jì)劃生育費(fèi)用增加。

5.住房保障支出(類)31.62萬元,主要支出項(xiàng)目有住房公積金,比2014年決算數(shù)增加3.05萬元,增長10.68%,主要原因是住房公積金調(diào)整。

二、2015年收入決算情況說明

鶴山市審計(jì)局2015年度收入合計(jì)534.17萬元。財(cái)政撥款收入534.17萬元,占本年收入合計(jì)的100%。其中:

一般公共服務(wù)(類)439.57萬元,占財(cái)政撥款收入的82.29%,包括:審計(jì)事務(wù)(款)439.57萬元。

教育支出(類)5.87萬元,占財(cái)政撥款收入的1.10%,包括:進(jìn)修和培訓(xùn)(款)5.87萬元。

社會(huì)保障和就業(yè)(類)42.92萬元,占財(cái)政撥款收入的8.03%,包括:行政事業(yè)單位離退休(款)42.92萬元。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)14.19萬元,占財(cái)政撥款收入的2.66%。包括:醫(yī)療保障(款)10.18萬元,計(jì)劃生育事務(wù)(款)4.01萬元。

住房保障(類)31.62萬元,占財(cái)政撥款收入的5.92%。包括:住房改革(款)31.62萬元。

三、2015年度支出決算情況說明

鶴山市審計(jì)局2015年度支出合計(jì)534.17萬元。具體如下;

(一)基本支出374.01萬元,占本年支出合計(jì)的70.02%。其中:一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)285.28萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)42.92萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)醫(yī)療保障(款)10.18萬元,主要用于行政單位醫(yī)療;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)4.01萬元,主要用于計(jì)劃生育服務(wù)支出;住房保障(類)住房改革(款)31.62萬元,主要用于住房公積金。

(二)項(xiàng)目支出160.16萬元,占本年支出合計(jì)的29.98%。其中:一般公共服務(wù)(類)審計(jì)事務(wù)(款)154.29萬元,主要用于商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。教育支出(類)進(jìn)修和培訓(xùn)(款)5.87萬元,主要用于審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出。

四、2015年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

(一)2015年度財(cái)政撥款收入說明

鶴山市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)534.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入534.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加32.48萬元,增長6.47 %;主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。

(二)2015年度財(cái)政撥款支出說明

鶴山市審計(jì)局2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)534.17萬元。其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.17萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加32.48萬元,增長6.47 %;主要原因是在職人員津貼補(bǔ)貼調(diào)增。

分功能科目看, 一般公共服務(wù)(類)439.57萬元,主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。教育支出(類)5.87萬元,主要用于進(jìn)修和培訓(xùn)。社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92萬元,主要用于行政事業(yè)單位離退休。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬元,主要用于行政單位醫(yī)療、計(jì)劃生育事務(wù)。住房保障支出(類)31.62萬元,主要用于住房公積金。

五、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)534.17萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2014年相比,增加147.3萬元,增長38.07%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算構(gòu)成情況

鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出(類)439.57萬元,占82.29%;教育支出(類)5.87萬元,占1.10%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)42.92萬元,占8.03%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)14.19萬元,占2.66%;住房保障支出(類)31.62萬元,占5.92%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出534.17萬元,基本支出374.01萬元,項(xiàng)目支出160.16萬元。

六、2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

鶴山市審計(jì)局2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出374.01萬元,其中:人員支出335.80萬元,公用經(jīng)費(fèi)38.21萬元。

七、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2015年“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共16.53萬元,具體情況如下(按照對應(yīng)科目進(jìn)行說明):

    1.因公出國(境)費(fèi)支出0萬元。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.15萬元,主要包括:(1)報(bào)廢0輛、更新購置0輛,購置支出0萬元,平均每輛0萬元;(2)公務(wù)車保有量3輛,全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出11.15萬元,平均每輛3.72萬元。比年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元,原因是公車外出次數(shù)減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.38萬元,主要用于主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年,發(fā)生國內(nèi)接待 31次,接待人數(shù)共769人。比年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬元,原因是接待次數(shù)和人數(shù)減少。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出38.21萬元,比2014年增加1.77萬元,增長4.86%。

    (二)政府采購支出情況說明

    2015年本部門政府采購支出總額19.38萬元,其中:政府采購貨物支出19.38萬元。

    (三)國有資產(chǎn)占用情況

    截至2015年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中:一般公務(wù)用車3輛(用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作)。

    (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

    2015年,本部門沒有預(yù)算績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

第四部分 名詞解釋

    一、財(cái)政撥款收入:指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

    二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所

取得的收入。

    三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外

開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

    六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成,或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止,當(dāng)年剩余的資金。

    七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

     八、“三公”經(jīng)費(fèi):納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指中央部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。


鶴山市審計(jì)局2015年度部門決算公開.XLSX