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2014年度鶴山市水利工程項目管理所決算公開
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2014鶴山市水利工程項目管理所部門

決算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機構設置、職能

鶴山市水利工程項目管理所是鶴山市水務局直管事業(yè)單位,主要工作是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。

(二)人員構成情況

鶴山市水利工程項目管理所編制3人,實有2人。

(三)決算年度的主要工作任務

在2014年決算的主要工作任務是確保工程在可行性研究、立項、報建、招標、施工、竣工驗收、結算等環(huán)節(jié)和操作上依法、公開、公平、公正。依法執(zhí)行基本建設程序。協助紀檢監(jiān)察部門開展同步預防職務犯罪工作。

二、收入決算說明

收入決算總規(guī)模、各項收入決算。如下:

2014部門收入決算56.26萬元。其中:財政撥款收入56.26萬元,占100%。

三、支出決算說明

2014年部門支出決算56.26萬元。其中:財政撥款收入安排的支出56.26萬元,包括:

(一)基本支出21.38萬元,占38%,其中:工資福利支出16.45萬元,占76.94% ;對個人和家庭的補助3.56萬元,占16.65%;商品和服務支出1.37萬元,點6.41%。

(二)項目支出決算34.88萬元,占62%。其中:水利工程建設2.65萬元,占7.6%;農田水利21.38萬元,占61.3%;水資源費安排的支出10.85萬元,占31.1%

四、“三公經費”支出說明

2014年鶴山市水利項目管理所財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費(簡稱“三公經費”)決算支出合計0.19萬元。其中:

(一)因公出國(境)經費支出0萬元。

(二)公務用車購置費支出0萬元。

(三)公務用車運行維護費支出0萬元。與上年同期持平,原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

(四)公務接待費支出0.19萬元。2014年發(fā)生國內接待4次,接待人數共25人。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務接待費用

“三公”經費增減變化原因:2014年“三公”經費決算支出合計0.19萬元,比上年同期減少0.64萬元。其中:

(一)因公出國(境)經費支出0萬元,與上年同期持平。

(二)公務用車購置費支出0 萬元,與上年同期持平

(三)公務用車運行維護費支出0萬元,與上年同期持平,原因:嚴格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強公務用車使用管理,減少公務用車運行維護費支出。

(四)公務接待費支出0.19萬元,比上年同期減少0.64萬元,減少的原因:認真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴格控制公務接待標準,做好厲行節(jié)約,減少公務接待費支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數

項    目

行次

決算數

欄    次

 

1

欄    次

 

2

一、財政撥款收入

1

56.26

一、一般公共服務支出

29

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

30

 

三、事業(yè)收入

3

 

三、國防支出

31

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

33

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

36

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

37

1.13

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

38

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

39

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

52.79

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

45

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2.34

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

49

 

 

22

 

二十二、其他支出

50

 

 

23

 

 

51

 

本年收入合計

24

56.26

本年支出合計

52

56.26

         用事業(yè)基金彌補收支差額

25

 

                結余分配

53

 

         年初結轉和結余

26

 

                年末結轉和結余

54

 

 

27

 

 

55

 

合計

28

 

合計

56

 

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

 

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

56.26

56.26

 

 

 

 

 

 

210

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.13

1.13

 

 

 

 

 

 

21005

 

醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 

2100502

 

  事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

 

 

 

 

21007

 

人口與計劃生育事務

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

2100705

  計劃生育家庭獎勵

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

213

 

農林水支出

52.79

52.79

 

 

 

 

 

 

21303

 

水利

52.79

52.79

 

 

 

 

 

 

2130303

  機關服務

17.91

17.91

 

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建設

2.66

2.66

 

 

 

 

 

 

2130316

  農田水利

21.38

21.38

 

 

 

 

 

 

2130331

  水資源費安排的支出

10.84

10.84

 

 

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

2.34

2.34

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2.34

2.34

 

 

 

 

 

 

2210201

 

  住房公積金

2.34

2.34

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

56.26

21.38

34.88

 

 

 

 

210

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.13

1.13

 

 

 

 

 

21005

 

醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

 

 

 

2100502

 

  事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

 

 

 

21007

 

人口與計劃生育事務

0.35

0.35

 

 

 

 

 

2100705

 

  計劃生育家庭獎勵

0.35

0.35

 

 

 

 

 

213

 

農林水支出

52.79

17.91

34.88

 

 

 

 

21303

 

水利

17.91

17.91

34.88

 

 

 

 

2130303

  機關服務

17.91

17.91

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建設

 

 

2.66

 

 

 

 

2130316

  農田水利

 

 

21.38

 

 

 

 

2130331

  水資源費安排的支出

 

 

10.84

 

 

 

 

221

 

住房保障支出

2.34

2.34

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

2.34

2.34

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

2.34

2.34

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04表

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

56.26

一、一般公共服務支出

30

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業(yè)支出

37

 

 

 

 

9

 

九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

38

1.13

1.13

 

 

10

 

十、節(jié)能環(huán)保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

41

52.79

52.79

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區(qū)支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2.34

2.34

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、國債還本付息支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

51

 

 

 

 

23

 

 

52

 

 

 

本年收入合計

24

 

本年支出合計

53

 

 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

 

年末結轉和結余

54

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

26

 

 

55

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

合計

29

56.26

合計

58

56.26

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

 

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

56.26

21.38

34.88

 

210

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.13

1.13

 

 

21005

醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

21007

人口與計劃生育事務

0.35

0.35

 

 

2100705

  計劃生育家庭獎勵

0.35

0.35

 

 

213

 

農林水支出

52.79

17.91

34.88

 

21303

水利

52.79

17.91

34.88

 

2130303

  機關服務

17.91

17.91

 

 

2130305

  水利工程建設

2.66

 

2.66

 

2130316

  農田水利

21.38

 

21.38

 

2130331

  水資源費安排的支出

10.84

 

10.84

 

221

 

住房保障支出

2.34

2.34

 

 

22102

住房改革支出

2.34

2.34

 

 

2210201

  住房公積金

2.34

2.34

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

單位:萬元

 

項    目

本年支出合計

人員經費

公用經費

 

經濟分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

21.38

20.01

1.37

 

210

 

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

1.13

1.13

 

 

21005

醫(yī)療保障

0.78

0.78

 

 

2100502

  事業(yè)單位醫(yī)療

0.78

0.78

 

 

21007

人口與計劃生育事務

0.35

0.35

 

 

2100705

  計劃生育家庭獎勵

0.35

0.35

 

 

213

 

農林水支出

17.91

16.54

1.37

 

21303

水利

17.91

16.54

1.37

 

2130303

  機關服務

17.91

16.54

1.37

 

221

 

住房保障支出

2.34

2.34

 

 

22102

住房改革支出

2.34

2.34

 

 

2210201

  住房公積金

2.34

2.34

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

公開07表

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

單位:萬元

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車
購置費

公務用車
運行費

1

2

3

4

5

6

0.19

 

 

 

 

0.19

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

部門:鶴山市水利工程項目管理所

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

項    目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

 

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出 

項目支出

 
 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。