国产一级A级高清性较视频_亚洲产在线精品亚洲第一站1_亚洲午夜福利AV不卡在线_2020国产在视频线自在拍

鶴山市人民政府

國徽

鶴山市人民政府

走進(jìn)鶴山 政務(wù)動態(tài) 政務(wù)公開 政民互動 領(lǐng)導(dǎo)之窗 工作機(jī)構(gòu) 政務(wù)服務(wù) 視頻鶴山
2015年度鶴山市西江大堤管理所預(yù)算公開
【字體: 】【 打印】 【 關(guān)閉
分享到:

2015年度鶴山市西江大堤管理所預(yù)算公開

 

第一部分  2015年鶴山市西江大堤管理所

預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

(一)部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市西江大堤管理所是鶴山市水務(wù)局直管事業(yè)單位,主要工作是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修等工作,促使大堤管理向制度化、規(guī)范化、法制化、科學(xué)化的方向邁進(jìn),努力提高現(xiàn)代化管理水平,確保大堤萬無一失。

(二)人員構(gòu)成情況

鶴山市西江大堤管理所編制12人,實有11人,離退休7人。

(三)預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

在2015年預(yù)算的主要工作任務(wù)是做好堤防工程的日常運行、觀測、維護(hù)管理、防汛、歲修;工程設(shè)施、環(huán)境綠化維護(hù)維修等。

二、收入預(yù)算說明

2015年部門收入預(yù)算277.55萬元,其中:公共財政預(yù)算收入277.55萬元,占100%。

三、支出預(yù)算說明

(一)支出總體情況

 2015年部門支出預(yù)算277.55萬元,其中本年支出277.55萬元,占100%,包括:社會保障和就業(yè)(類)支出29.85萬元,占10.75%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出9.26萬元,占3.34%;農(nóng)林水(類)支出225.79萬元,占81.35%;住房保障(類)支出12.65萬元,占4.56%。

(二)公共財政預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年公共財政預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共277.55萬元。其中:

基本支出(含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出)178.26萬元。

項目支出預(yù)算99.29萬元,主要支出項目有:(1)鶴山市西江大堤養(yǎng)護(hù)承包款:26萬;(2)杰洲竇、坦尾竇管理年費:0.73萬;(3)大堤堤段、倉庫白蟻老鼠防治:1萬;(4)鶴山市西江大堤耜耔樹丁壩群護(hù)腳工程:40萬;(5)鶴山市西江大堤路面安全設(shè)備維修工程:15萬;(6)鶴山市西江大堤辦公樓圍墻鐵門、雨縫更新工程:5萬; (7)鶴山市西江大堤丁壩維修工程設(shè)計費:1.93萬; (8)鶴山市西江大堤丁壩維修工程:0.73萬;(9)橡皮艇:3.9萬;(10)植樹專項養(yǎng)護(hù)經(jīng)費:5萬。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

2015年鶴山市西江大堤管理所用財政撥款數(shù)開支的出國(境)經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費(簡稱“三公”經(jīng)費)支出合計6.43萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元。

(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元。2015年公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元,2015年預(yù)算公務(wù)用車保有量1輛,主要包括燃料費、維修費、保險費及年審稅費等支出。

(四)公務(wù)接待費支出2.43萬元。主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費用。

“三公”經(jīng)費增減變化原因:2015年“三公”經(jīng)費支出合計      6.43萬元,比上年同期減少0.14萬元。其中:

(一)因公出國(境)經(jīng)費支出0萬元,與上年同期持平,原因:厲行節(jié)約,減少開支。

(二)公務(wù)用車購置費支出0萬元,與上年同期持平。

(三)公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4萬元,與上年同期持平,原因:嚴(yán)格執(zhí)行車輛使用管理制度,加強(qiáng)公務(wù)用車使用管理,減少公務(wù)用車運行維護(hù)費支出。         。

(四)公務(wù)接待費支出2.43萬元,與上年同期持平,原因:認(rèn)真貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費標(biāo)準(zhǔn),做好厲行節(jié)約,減少公務(wù)接待費支出。

(五)會議費支出0萬元,比上年減少0.14萬元,原因:嚴(yán)格控制會議費支出標(biāo)準(zhǔn),厲行節(jié)約,減少會議費支出。

 

 

第二部分,部門預(yù)算公開表一

 

 

 

 

 2015 年部門收支預(yù)算總表

單位名稱:鶴山市西江大堤管理所

 

 

單位:萬元

收入

支出

項目

預(yù)算數(shù)

項目

預(yù)算數(shù)

一、公共財政預(yù)算收入

      277.55

一、一般公共服務(wù)

 

 

 

二、國防

 

二、基金預(yù)算收入

 

三、公共安全

 

 

 

四、教育

 

三、專款專用資金收入

 

五、科學(xué)技術(shù)

 

 

 

六、文化體育與傳媒

 

四、事業(yè)收入

 

七、社會保障和就業(yè)

       29.85

 

 

八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育

        9.26

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入

 

九、節(jié)能環(huán)保

 

 

 

十、城鄉(xiāng)社區(qū)

 

六、其他收入

 

十一、農(nóng)林水

      225.79

 

 

十二、交通運輸

 

 

 

十三、資源勘探電力信息等

 

 

 

十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等

 

 

 

十五、金融

 

 

 

十六、國土海洋氣象等

 

 

 

十七、住房保障

       12.65

 

 

十八、糧油物資儲備

 

 

 

十九、國債還本付息

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合計

    277.55

本年支出合計

    277.55

七、上級補助收入

 

二十一、上繳上級支出

 

八、附屬單位上繳收入

 

二十二、對附屬單補助支出

 

九、用事業(yè)基金彌補收支差額

 

二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年

 

十、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

    277.55

支出總計

    277.55

 

 

 

 

 

 

 

 

注:按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列各款級科目支出預(yù)算數(shù),其中:教育、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、社會保障和就業(yè)、農(nóng)林水和住房保障等重點支出需細(xì)化到項級支出科目。

 

 

第二部分,部門預(yù)算公開表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出)

單位:鶴山市西江大堤管理所                         

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預(yù)算撥款

基金預(yù)算
撥款

 

 

 

合      計

178.26

178.26

 

208

 

 

 社會保障和就業(yè)支出

29.85

29.85

 

 

05

 

    行政事業(yè)單位離退休

29.85

29.85

 

 

 

02

      事業(yè)單位離退休

29.85

29.85

 

210

 

 

 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出

9.26

9.26

 

 

05

 

   醫(yī)療保障

7.02

7.02

 

 

 

02

     事業(yè)單位醫(yī)療

7.02

7.02

 

 

07

 

   計劃生育事務(wù)

2.24

2.24

 

 

 

17

     計劃生育服務(wù)

2.24

2.24

 

213

 

 

 農(nóng)林水支出

126.50

126.50

 

 

03

 

   水利

126.50

126.50

 

 

 

03

     機(jī)關(guān)服務(wù)

126.50

126.50

 

221

 

 

 住房保障支出

12.65

12.65

 

 

02

 

   住房改革支出

12.65

12.65

 

 

 

01

     住房公積金

12.65

12.65

 

 

 

第二部分,部門預(yù)算公開表三

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 年部門公共財政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(項目支出)

單位:鶴山市西江大堤管理所                         

 

 

 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

公共財政
預(yù)算撥款

基金預(yù)算
撥款

 

 

 

合     計

99.29

99.29

 

213

 

 

農(nóng)林水支出

99.29

99.29

 

 

03

 

水利

99.29

99.29

 

 

 

06

  水利工程運行與維護(hù)

99.29

99.29

 

 

 

第二部分,部門預(yù)算公開表四

 

 

 

 2015 年“三公”經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況統(tǒng)計表

單位名稱:鶴山市西江大堤管理所                         

 單位:萬元

項目

本年預(yù)算數(shù)

合計

6.43

1、因公出國(境)費用

 

2、公務(wù)接待費

2.43

3、公務(wù)用車費

4.00

其中:(1)公務(wù)用車運行維護(hù)費

4.00

      (2)公務(wù)用車購置

 

 

 

    注:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

 

 

第二部分,部門預(yù)算公開表五

 

 

 

 

 

2015年部門公共財政預(yù)算撥款
及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表(基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目)

單位:鶴山市西江大堤管理所                         

單位:萬元

經(jīng)濟(jì)科目

預(yù)算內(nèi)

合計

一般公共預(yù)算

基金預(yù)算

合計

       178.26

         178.26

 

301  工資福利支出

       117.84

         117.84

 

  30101  基本工資

        68.59

          68.59

 

  30102  津貼補貼

         9.88

           9.88

 

  30103  獎金

         8.83

           8.83

 

  30104  社會保障繳費

        15.65

          15.65

 

  30107  績效工資

        14.89

          14.89

 

302  商品和服務(wù)支出

        15.68

          15.68

 

  30217  公務(wù)接待費

         2.43

           2.43

 

  30231  公務(wù)用車運行維護(hù)費

         3.99

           3.99

 

  30299  其他商品和服務(wù)支出

         9.26

           9.26

 

303  對個人和家庭的補助

        44.74

          44.74

 

  30302  退休費

        29.85

          29.85

 

  30309  獎勵金

2.24

2.24

 

  30311  住房公積金

12.65

12.65