雅瑤鎮(zhèn)2023年預算調整方案報告
——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會議上
鎮(zhèn)黨委副書記 李志堅
經鶴山市財政局審批,根據鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實際使用需求,現調整2023年支出功能科目和經濟分類科目預算,調整明細見下列表格。
一、支出功能科目調整
表1:支出功能科目調增明細表
表2:支出功能科目調減明細表
二、經濟分類科目調整
表3:經濟分類科目調增明細表
表4:經濟分類科目調增明細表
雅瑤鎮(zhèn)2023年預算調整方案報告
——2023年12月8日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大五次會議上
鎮(zhèn)黨委副書記 李志堅
經鶴山市財政局審批,根據鶴山市雅瑤鎮(zhèn)資金實際使用需求,現調整2023年支出功能科目和經濟分類科目預算,調整明細見下列表格。
一、支出功能科目調整
表1:支出功能科目調增明細表
支出功能科目 | 調增金額(萬元) | 調增原因 | 年初預算(萬元) | 調整后預算(萬元) |
2040299其他公安支出 | 105 | 用于支付派出所臨聘人員工資、基礎績效及每月正常經費 | 156 | 261 |
2080901退役士兵安置 | 16 | 用于支付2022年自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助 | 82 | 98 |
2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 26 | 用于支付2022年上半年古橋村委會(仁和片)自留地以獎代租獎勵金38萬元 | 94 | 120 |
2130199其他農業(yè)農村支出 | 20 | 年初支付村(社區(qū))績效等67萬元 | 121 | 141 |
2139999其他農林水支出 | 167 | 年初支付鎮(zhèn)府臨聘人員、雙百社工等人員績效110萬元,每月支付臨聘人員工資及節(jié)日補貼約22萬元 | 276 | 443 |
2070199其他文化和旅游支出 | 3 | 2022年公益性文化設施免費開放補助(鶴山市) | 0 | 3 |
2030601兵役征集 | 10 | 根據市武裝部要求,武裝部支出預算需做兵役征集預算支出 | 0 | 10 |
2030607民兵 | 14 | 根據市武裝部要求,武裝部支出預算需做民兵預算支出 | 0 | 14 |
合計 | 361 |
表2:支出功能科目調減明細表
支出功能科目 | 調減金額(萬元) | 調減原因 | 年初預算(萬元) | 調整后預算(萬元) |
2010199其他人大事務支出 | 10 | 按資金使用實際需要調減 | 35 | 25 |
2010301行政運行 | 15 | 按資金使用實際需要調減 | 1112 | 1097 |
2010302一般行政管理事務 | 83 | 按資金使用實際需要調減 | 233 | 150 |
支出功能科目 | 調減金額(萬元) | 調減原因 | 年初預算(萬元) | 調整后預算(萬元) |
2013101行政運行 | 15 | 按資金使用實際需要調減 | 15 | 0 |
2013201行政運行 | 60 | 按資金使用實際需要調減 | 60 | 0 |
2050299其他普通教育支出 | 65 | 按資金使用實際需要調減 | 1981 | 1916 |
2081902農村最低生活保障金支出 | 37 | 按資金使用實際需要調減 | 374 | 337 |
2130103機關服務 | 20 | 按資金使用實際需要調減 | 140 | 120 |
2140199其他公路水路運輸支出 | 10 | 按資金使用實際需要調減 | 10 | 0 |
2169999其他商業(yè)服務業(yè)支出 | 22 | 按資金使用實際需要調減 | 55 | 33 |
2039999其他國防支部 | 24 | 調去兵役征集、民兵預算支出 | 40 | 16 |
合計 | 361 |
二、經濟分類科目調整
表3:經濟分類科目調增明細表
經濟分類科目 | 調整金額(萬元) | 調整原因 | 年初預算(萬元) | 調整后預算(萬元) |
50199其他工資福利支出 | +450 | 支付臨聘人員工資補貼、績效、社保等 | 273 | 723 |
50205委托業(yè)務費 | +500 | 用于支付污水管網建設維護費、垃圾清運費、環(huán)境衛(wèi)生服務費等 | 204 | 704 |
50601資本性支出(一) | +610 | 年初支付大崗小學工程款600萬元 | 0 | 610 |
50302基礎設施建設 | +30 | 用于支付2022年江門市“以獎代補”獎勵資金、大崗牛眠石文化室等基礎設施建設工程 | 0 | 30 |
50306設備購置 | +5 | 用于購買辦公設備 | 0 | 5 |
合計 | 1595 |
表4:經濟分類科目調增明細表
經濟分類科目 | 調整金額(萬元) | 調整原因 | 年初預算(萬元) | 調整后預算(萬元) |
50299其他商品和服務支出 | -1581 | 一般將其他經費按該科目做年初預算,實際支出時再做調整 | 2041 | 460 |
50399其他資本性支出 | -14 | 根據實際資金使用需求調整 | 81 | 67 |
合計 | 1595 |
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